内江市公共资源交易中心资中县分中心2019年度部门预算执行审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定,资中县审计局对内江市公共资源交易中心资中县分中心(以下简称:县公共资源交易中心)2019年度部门预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、收入支出总体情况
2019年县公共资源交易中心决算收入总计3132097.17元,其中:本年收入合计2922587.37元(财政拨款收入2922587.37元);年初结转和结余(项目支出结转和结余)209509.80元。
2019年县公共资源交易中心支出总计3132097.17元,其中:基本支出2193288.65元(人员经费1873017.82元、日常公用经费320270.83元),项目支出938808.52元。
审计结果表明,县公共资源交易中心提供的审计资料基本真实、完整,能全面的反映2019年度单位财务状况,基本真实地记录了期内各项经济、财务收支活动,预算执行基本符合有关法规规定。在本次审计范围的送审资料中,发现县公共资源交易中心还存在预算编制不准确、执行率低、未严格执行公务卡强制结算、无依据调账等问题,应在今后的工作中认真加以改进和完善。
二、审计发现的主要问题
1.应缴未缴财政收入27290.64元;
2.公务接待费、会议费预算编制不准确、执行率低;
3.未严格执行公务卡强制结算5066.42元;
4.无依据调账27622.66元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,资中县审计局已依法出具了整改函,要求县公共资源交易中心进行整改。
针对审计发现的问题,资中县审计局建议:严格执行预算法及相关规定,减少现金提取和使用,规范科目设置、准确核算相应会计内容。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,县公共资源交易中心正在积极组织整改。具体整改结果由县公共资源交易中心向社会公告。
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